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安监局2019年部门预算
编稿时间: 2019-02-01 09:17 来源: 市应急管理局
 

岳阳市安监局2019年部门预算公开

目    录

第一部分   岳阳市安监局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

 

第二部分   部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 

 

第一部分   岳阳市安监局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责  1、承担市政府安全生产委员会办公室的日常工作,研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议;监督检查、指导、协调市政府有关部门和各县、市、区人民政府的安全生产工作;组织市政府安全生产大检查和专项督查;组织协调重特大事故应急救援工作;指导协调全市安全生产行政执法工作。

2、综合管理全市安全生产工作。组织起草安全生产工作的方针、政策及规定;监督检查有关部门及工矿商贸行业贯彻落实国家安全规章规程和安全生产标准的情况。

3、依法行使市政府安全生产综合监督管理职权,指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作;制定全市安全生产发展规划;定期分析和预测全市安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题。

4、负责发布全市安全生产信息,综合管理全市生产安全伤亡事故调度统计工作和安全生产行政执法分析工作,按规定上报伤亡事故情况;依法组织重大事故的调查处理和办理结案工作,协调特大事故调查处理工作,并监督事故查处的落实情况;组织、指挥和协调安全生产应急救援工作;受国家或者省安全生产监督管理局委托,参与或协助特别重大事故、特大事故的调查处理。

5、负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

6、指导、协调全市安全生产检测检验工作;组织实施对生产经营单位安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、设施进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询及社会中介组织资质管理工作,并进行监督检查。

7、组织、指导全市安全生产宣传教育工作,负责安全生产监督管理人员的培训、考核工作;依法组织、指导并监督全市特种作业人员、生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格、考核工作;监督检查生产经营单位安全培训工作。

8、负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作,依法监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准的情况,监督检查其安全生产条件及有关设备(特种设备除外)材料、劳动防护用品的安全管理工作情况,依法查处其违法、违规行为和不具备安全生产条件的生产经营单位。

9、根据《行政许可法》、《安全生产许可证条例》及有关法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件与程序,对涉及安全生产需要审查批准(包括批准、核 准、许可、注册、认证、颁发、证照等)或验收的事项,进行审查或验收;对未依法取得批准或验收合格的单位擅自从事有关活动的,依法予以查处;对已取得批准又不再具备安全生产条件的,依法撤销原批准。

10、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评估及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(简称“三同时”)情况;依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控,重大事故隐患的整改情况。

11、督促、指导县市区乡级安全生产监督管理部门在分管区域和职责范围内做好安全生产的监督管理工作。

12、拟定全市安全生产发展规划和科技规划,组织、指导安全生产重大科学技术研究、科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。

13、归口管理国家、省级和市级安全技术改造、安全技术措施、公共安全重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目,并监督检查其资金的使用情况;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

14、协同有关部门组织实施注册安全工程师执业资格制度,监督指导注册安全工程师执业资格考试和注册工作。

15、组织开展安全生产方面的国际交流与合作。

16、承办市委、市政府和市政府安全生产委员会及上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置  我局共有人员编制54个,其中行政编制24个,事业编制28个,工勤编制2个,实有在职干部职工59人,退休干部职工9人。局内设办公室(信访、财务)、安全生产协调科、政策法规科、危险化学品安全监督管理科、烟花爆竹安全监督管理科、矿山安全监督管理科、行业安全监督管理科,7个职能科室和机关党委。下设执法支队、应急救援指挥中心2个二级机构。

二、部门预算单位构成

我局下设安全生产监管执法支队和安全生产应急救援中心两个二级机构,但都不作为独立财务核算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有市局机关本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即局本级预算。我局2019年资金来源中没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金拨款预算、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件第22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2019年收支总预算766.18万元(经费拨款703.16万,财政代扣63.02元),较2018年增加81.69万元,增加11.93%,主要原因:一是由于基本工资提标,基本支出增加64.47万元(含基本工资、社会保障缴费等);二是一般商品和服务支出增加11.12万元;三是项目支出增加 6.1万元。

(二)支出预算:2019年支出预算766.18万元,较2018年增加81.69万元,增加11.93%,其中:工资福利支出549.26万元,一般商品服务支出132.82万元,专项商品和服务支出84.1万元。主要是由于基本工资提标基本支出增加,同时一般商品和服务支出和项目支出也有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入766.18万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为682.08万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为84.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:安全生产监管监察岗位津贴19万元,安全生产行政许可经费7.6万元,安委会工作经费9.5万元,办案费48万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 岳阳市安监局机关运行经费当年一般公共预算拨款132.82万元,比2018年预算增加11.12万元,上升9.14%。增加的主要原因是办公费、维修(维护)费、会议费、培训费等有所增加。

(二)“三公”经费预算。2019年“三公”经费预算69万元,比上年减少1万元。其中:公务接待费29万元,比上年减少1万元;因公出国(境)0元,公务用车购置及运行维护费40万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算。

(三)政府采购情况。2019年岳阳市安监局政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,岳阳市安监局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车3辆。没有单位价值在200万元以上的大型设备。

(五)绩效目标情况说明。2019年岳阳市安监局整体支出绩效目标766.18万元,其中:基本支出682.08万元,项目支出84.1万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款682.08万元。(详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》)

六、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指岳阳市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指岳阳市安监局行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括执法支队、应急救援指挥中心,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入岳阳市安监局预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第二部分: 

部门预算公开表格 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

 2019岳阳市部门预算公开表.xlsx

 
 
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