市退役军人事务局2021年单位预算公开

2021-02-25 15:01 来源:岳阳市退役军人事务局【字体:    】 浏览量:

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第一部分  2021年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

 

 

第一部分    2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,组织实施退役军人事务发展规划和政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2)负责全市退役军队转业干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(3)组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(4)贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策,并组织实施。

(5)组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障工作,社会保险等待遇保障工作。

(6)组织指导全市伤病残退役军人服务管理工作和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

(7)组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

(8)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(9)指导并监督检查关于退役军人相关法律和政策实施的落实,开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10)完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

退役军人事务局内设机构包括:办公室、规划财务科、政策法规科(权益维护科)、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科。

二、部门预算单位构成

所属单位包括退役军人事务局、军供站、军干所、烈士陵园管理中心、退役军人服务中心。

本部门所属二级预算单位均由财政独立批复预算,并已单独公开预算,因此,纳入2021年部门预算公开范围的为本部门(单位)自己。

三、部门(单位)收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算511.82万元,其中,一般公共预算拨款511.82万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

收入较去年增加35.83万元,增幅7.5%,原因是纳入了代管的15名退休人员(属军休中心)预算。

(二)支出预算

2021年本单位支出预算511.82万元,其中,社会保障和就业支出471.64万元,卫生健康支出19.58万元,住房保障支出20.60万元。

支出较去年增加35.83万元,其中基本支出较去年增加35.83万元,原因是纳入代管的15名退休人员(属军休中心)预算;项目支出与去年持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算511.82万元,其中,社会保障和就业支出471.64万元,占92.1%,卫生健康支出19.58万元,占3.8%,住房保障支出20.60万元,占4.0%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为326.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为185.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括士兵生活补助65.00万元,主要用于发放退役士兵生活补贴,保障退役士兵合法权益;信访工作经费50.00万元,主要用于三级维稳值班带班要求,维护涉军群体稳定;士兵自谋职业35.00万元,主要用于发放退役士兵经济补助,保障退役士兵合法权益;退役军人事务工作经费35.00万元,主要用于正常工作经费支出。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款54.26万元。

较去年减少0.8万元,降幅-1.5%,原因是人员调整和厉行节约。

(二)“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数20.05万元,其中公务接待费13.05万元,因公出国(境)费1.00万元,公务用车购置及运行费17.00万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费6.00万元)。

比上一年减少103.85万元,降低84%,主要原因是2020年预算偏大,2021年“三公”经费预算参照2020年实际支出36.52万元编制,按照厉行节约原则压缩至20.05万元。

(三)一般性支出情况

本单位2021年会议费预算1.90万元,拟召开3次会议,人数50人,内容为六县六区退役军人事务工作会;培训费预算2.00万元,拟开展1次培训,人数50人,内容为全市退役军人业务培训。

2021年度本部门(单位)未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2021年度本部门(单位)未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本部门(单位)未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为511.82万元,其中,基本支出326.82万元,项目支出185.00万元,绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

 

附件:市退役军人事务局机关30501.xls