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岳阳市残联2023年部门预算公开

时间:2023-02-01 来源:岳阳市残联

岳阳市残联2023单位预算说明

 

目录

 

第一部分 2023单位预算说明

第二部分 2023年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、是团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、是弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

6、是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。

7、是开展残疾人事业的交流与合作

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编委核定,我会内设4个科室,所属事业单位2个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是:办公室、康复科、教就科、维权科。

所属事业单位分别是:市残疾人劳动就业服务中心和市残疾人康复管理服务中心。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算456.48万元,其中,一般公共预算拨款456.48万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。本单位2023没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17政府性基金预算18国有资本经营预算19财政专户管理资金预算均为空。收入较去年增加41.83万元,主要是因为人员经费增加。

(二)支出预算

2023年本单位支出预算456.48万元,其中,社会保障和就业支出395.80万元,卫生健康支出31.81万元,住房保障支出28.88万元。支出较去年增加41.83万元,主要是因为人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023一般公共预算拨款支出预算456.48万元,其中社会保障和就业支出395.80万元,占86.7%卫生健康支出31.81万元,占7.0%房保障支出28.88万元,占6.3%具体安排情况如下:

(一)基本支出2023年基本支出年初预算数为456.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2023项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费2023年度本单位项目预算

、政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算拨款支出预算0万元,2023年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件15-17政府性基金预算为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2023机关运行经费当年一般公共预算拨款64.67万元,比上一年增加3.6万元,增加5.9%。主要原因是根据实际情况,办公经费增加。

(二)“三公”经费预算

本单位2023“三公”经费预算数14万元,其中,公务接待费6万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费8万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元2023年三公经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1万元,拟召开3次会议,人数70人,内容为全市残联系统工作会、理事长办公会等;培训费预算2.5万元,拟开展5次培训,人数70人,内容为道德讲堂、消防知识讲座等培训;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元,2023年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况

本单位2023政府采购预算总额491.82万元,其中工程类0万元,货物类41.5万元,服务类450.32万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底,本单位共有车2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为456.48万元,其中,基本支出456.48万元,项目支出0万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的21-22

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


二部分  2023单位预算公开

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

2023年岳阳市残疾人联合会本级部门预算公开表.xlsx