一、部门职责及机构设置情况
(一)主要职能:
主要负责拟定全区产业、经济发展规划和年度计划并组
织实施;申报国家和省、市拨款建设项目及重大建设项目,负责投资优惠政策受理和审核、企业以工代赈等工作;协调工商、物价、电力、质量技术监督等工作。负责全区社会经济的综合统计调查与统计监测工作,指导和协调统计业务工作,检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。统筹全区建成小康社会推进工作,指导和协调业务工作。
(二)机构人员情况
我局2017年在职编制27人、公益性岗位3人、临聘人员12人、借调1人。其中:副处级领导职数1人,正科级领导职数7人。内设8个职能科室,即综合科、优化办、发展和改革科(对外称局)、统计科(对外称局)、工业和信息化科(对外称局)、商务科(对外称局)、产业发展科、金融工作办公室;1个下属二级机构,即社会经济综合调查大队(中小企业服务中心)。。
二、部门决算情况
(一)年度收支决算情况
2017年收入合计687.52万元,其中:财政拨款收入687.52万元。本年支出合计691.18万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况
2017年公共预算财政拨款支出691.18万元,其中①基本支出691.18万元。基本支出系我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出、其他拨出经费;②项目支出无。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。
(三)年度“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费支出合计9.53万元,分项为:
因公出国(境)费支出5.05万元(专项)。授区工委管委会委派1人参加湖南省经济和信息化委员会组织的赴英国“湖南省制能制造与中小企业创新发展专题培训班”。
公务接待费支出3.01万元,比预算减少。支出减少的主要原因是认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置及运行维护费支出1.47万元,包括公车保险费及2016年下半年未结账的公车油料费。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
(四)年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出691.18万元,其中:人员经费373.04万元,包括在职基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费318.14万元。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。