2018年度部门决算公开目录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、 岳阳经济技术开发区规划分局2018年度部门决算情况
(一)年度收支决算情况
(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况
(三)年度“三公”经费决算情况
(四)年度机关运行经费决算情况
(五)其他重要事项
三、 名词解释
四、2018年度部门决算表
1、收入支出决算总表(附表一)
2、收入决算表(附表二)
3、支出决算表(附表三)
4、财政拨款收入支出决算总表(附表四)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(附表五)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表六)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表七)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表八)
一、部门基本概况
1、职能职责
岳阳市规划局经济开发区分局受市规划局委托,在城市规划区岳阳经济技术开发区范围内行使城市规划管理职能。负责上述范围内私房建设和岳阳经济技术开发区及其以上计划部门审批的公建项目的规划申报和初审,受市规划局委托核发《建设工程选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。负责查处上述范围内的违法建设行为,承办市规划局委托的行政应诉工作,并承担由分局责任引起的行政赔偿责任。在城市总体规划和分区规划的指导下,负责编制和审核区属单位建设项目的修建性详细规划。
2、机构设置
现有人数22人,其中:在职编制17人;离退休 0 人。其中:副科级领导职数3人。
二、 岳阳经济技术开发区规划分局2018年度部门决算情况
(一)年度收支决算情况
2018年收入合计1098.26万元。年初结转和结余95.99万元。本年度支出 893.8万元,年末结转和结余300.45万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
(二)年度一般公共预算财政拨款支出情况
2018年公共财政预算拨款支出372.6万元。
(三)年度“三公”经费决算情况
2018年“三公”经费支出7.02万元,分项为:
2018年公务用车运行维护费5.37万元;
2018年公务接待费1.65万元,详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
(四)年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出355.10万元,其中人员经费270.72万元,包括在职人员的基本工资和津贴补贴等;公用经费 84.38万元,其中办公费14.24万元、差旅费 4.99万元、邮电费2.70万元等费用,确保局机关的正常的运行。
(五)其他重要事项
1、政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。
2、国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆 1 辆。
三、 名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。主要是厉行节约。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。
四、2018年度部门决算表
1、收入支出决算总表(附表一)
2、收入决算表(附表二)
3、支出决算表(附表三)
4、财政拨款收入支出决算总表(附表四)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(附表五)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表六)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附表七)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表八)