岳阳市市容环境卫生后勤服务中心2023年单位预算说明
来源:岳阳市市容环境卫生后勤服务中心   2023-01-13 15:20

 

 

 

 

 

岳阳市市容环境卫生后勤服务中心2023年度单位预算说明

 

 

 

 


 

 

 

目录

 

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、国有资产占有和使用情况表

24、政府采购预算表(货物、工程采购、购买服务)


第一部分  2023年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、全面负责环卫领域事权接转单位国有资产管理,包括办公楼、写字楼、门面、职工公房的维修维护、招租创收和日常管理工作。建立健全完善国有资产考核指标体系和管理制度,定期开展巡查,及时了解环卫系统资产使用情况,产权、台账资料清楚、规范、完善。

2、全面负责环卫领域事权接转单位庭院建设与管理,包括治安、庭院卫生、绿化、水电气的管理工作。建立健全庭院管理制度,完善考核指标体系。负责各单位庭院治安、卫生、绿化等工作日常检查与考评,在国家、省级文明、卫生城市复查迎检期间开展督查,对存在问题和薄弱环节提出具体意见,确保各庭院及时整改落实,高效完成工作任务。

3、对接相关单位推动“三供一业”分离和庭院改造工程。

4、完成上级交办的其他工作任务。

(二)机构设置

1人员构成编制11名,在职8人(空编3人),其中,主任1名,副主任1名,专业技术人员3名,管理人员5名。

2内设股室:财务股、综合股、人秘股。

(三)预算单位构成 

本单位无下属单位,2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算182.17万元,其中,一般公共预算拨款137.17万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款45.00,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转0.00万元。收入较去年增加3.32万元,主要是因为增加了项目支出49.00万元。(特定目标类-业务工作经费45.00万元;公务用车运行维护费4.00万元

(二)支出预算

2023年本单位支出预算182.17万元,其中,一般公共服务182.17万元,[208]社会保障和就业支出26.73万元[210]卫生健康支出3.97元;[212]城乡社区支出143.15元;[221]住房保障支出8.33元;支出较去年增加3.32万元,其中基本支出2023年减少45.68万元,项目支出2023年增加49万元其中基本支出较上年减少主要是因为单位人员外调人名、退休2名项目支出增加主要是因为2022年财政部门预算支出中我单位无项目支出经费。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算182.17万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;[208]社会保障和就业支出26.73万元14.67%[210]卫生健康支出3.97元,2.18%[212]城乡社区支出143.15元,78.58%[221]住房保障支出8.33元,4.57%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年基本支出年初预算数为133.17万元,其中:人员经费118.77万元,主要包括:基本工资32.59、津贴补贴0.14万元、奖金22.41万元、绩效工资20.21万元、伙食补助费4.00万元、退休费9.26万元、其他对个人和家庭补助0.39万元机关事业单位基本养老保险缴费11.10万元、职业年金缴费5.55万元、职工基本医疗保险缴费3.97万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金8.33万元商品和服务支出14.40万元,主要包括:办公费1.5万元、工会经6.00万元、其他交通5.46万元、其他商品和服务支出1.44万元。

(二)项目支出:2023年项目支出年初预算数为49.00万元,其中:特定目标类,公务用车运行费4.00万元,业务工作经费45.00万元业务工作经费用于付单位企业人员、临时工工资和社会保险费;交纳房屋租赁税金等。

四、政府性基金预算支出

2023度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.40万元,比上一年减少5.4万元,降低27.27%。主要原因是单位人员外调1名、退休人员2名原因。

(二)“三公”经费预算

本单位2023“三公”经费预算数4万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元。比上一年增加4万元,增加100%,主要原因是2022年度单位部门预算支出中无公务用车运行费

(三)一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人,内容为;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为;计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元,内容为2022年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额14.42万元,其中工程类6.70万元,货物类2.77万元,服务类4.95万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位固定资产原值合计18.63万元,其中:土地、房屋及构筑物原值小计0万元;通用设备原值小计15.81万元;专用设备原值小计0万元;文物和陈列品原值小计0万元;图书档案原值小计0万元;家具、用具、装具及动植物原值小计2.82万元。本单位无形资产原值合计0万元。

本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2023拟报废处置公务用车0拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于无,资金来源为

2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为182.17万元,其中,基本支出133.17元,项目支出49.00万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

六、名词解释

(一)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  单位预算公开表

(见附件)

 预算公开岳阳市市容环境卫生后勤服务中心.xlsx