岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2021年度部门决算公开
来源:区发改局   2022-09-15 14:49

2021年度

 岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心部门决算



  

 

 目录


第一部分 岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分

 岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心部门概况

 

 

  一、 部门职责

负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议;拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;负责能源行业节能和资源综合利用。负责宣传贯彻国家和省、市有关节能的法律、法规、政策,宣传贯彻国家有关节能监测标准以及能耗限额执行标准;承担全区固定资产投资项目建成后的节能验收工作,严把项目准入关;负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导;组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作,负责全区重点耗能企业落后工艺、设备的淘汰监督工作;负责组织全区重点耗能单位以及项目企业开展能源管理统计培训、教育、宣传工作,配合区发展和改革局做好节能产品的推广宣传工作;负责政府节能目标任务完成情况考核的组织工作;负责受理节能违法案件的投诉、举报,并处罚违法用能行为;节能主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳阳楼区生态能源服务中心内设机构包括:办公室、能源办、资环办。

(二)决算单位构成。岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳楼区生态能源服务中心本级,不包含下属单位或机构。

 


 

 

第二部分

2021年度部门决算表

(见附件)

  

 

 

第三部分

2021年度部门决算情况说明


 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计99.46万元。与上年相比,减少16.63万元,减少了14.33%,主要是因为食堂支出及其他商品服务支出中的其他支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计99.46万元,其中:财政拨款收入99.46万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计99.46万元,其中:基本支出83.46万元,占83.91%;项目支出16.00万元,占16.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为99.46万元,与上年相比,减少了8.63万元,减少了7.98%,主要是因为食堂支出及其他商品服务支出中的其他支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出99.46万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少了8.63万元,减少了7.98%,主要是因为食堂支出及其他商品服务支出中的其他支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出99.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出99.46万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为90.18万元,支出决算数为99.46万元,完成年初预算的110.29%,其中:

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为16.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算时将原本在事业运行预算的项目支出调入该科目。

2、一般公共服务支出(类)发展和改革事物(款)事业运行(项)。

年初预算为77.03万元,支出决算为81.46万元,完成年初预算的105.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算时将下述五项科目调入该科目;工资福利费用及办公费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为5.63万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整计入事业运行。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为2.64万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整计入事业运行。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

年初预算为0.35万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整计入事业运行。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为0.31万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整计入事业运行。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为4.22万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:决算科目调整计入事业运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出81.46万元,其中:人员经费71.31万元,占基本支出的87.54%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费10.15万元,占基本支出的12.46%,主要包括办公费、电费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算数为0万元,决算数为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因为本年未安排因公出国(境);与上年相比无变化,主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为4.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的原因是本年未安排公务接待活动,与上年相比减少0.99万,减少100%,减少的主要原因是本年未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0万元,决算数为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因为本年未购置公务用车;与上年相比无变化,主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0万元,决算数为0万元,由于预算数为0,无法计算完成百分比,决算数与预算数一致,主要原因为本年无公务用车需要运行维护;与上年相比无变化,主要原因两年无公务用车需要运行维护。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止20211231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出10.15万元,比年初预算数减少0.65万元,减少6.02%。主要原因是:响应厉行节约原则,减少办公费及公务接待费开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额34.99万元,其中:政府采购货物支出7.73万元、政府采购工程支出27.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十三、国有资产占用情况说明

截至20211231日,部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心整体绩效自评综述:岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心属岳阳市岳阳楼区发展和改革局二级机构,未单独开展绩效评价,绩效评价与岳阳市岳阳楼区发展和改革局汇总上传。详情见附件。

 

 

 

第四部分

名词解释


 

 

一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 



 

第五部分

附件


 

生态能源服务中心2021年决算公开表.xlsx


2021年发改局整体支出绩效自评报告.doc