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岳阳市侨联2021年度部门预算

编稿时间:2021-02-25 10:57 来源:岳阳市侨联办公室


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第一部分  2021年部门预算说明

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算三公经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2021年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

一、职能职责概述:

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策,团结动员广大归侨、侨眷积极投身我市改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益,确保各级侨联已发开展活动。

3、制定全市侨联发展规划和工作计划,并组织实施;负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

4、积极参政议政,参与政治协商,发挥民主监督作用,参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

5、围绕经济建设,凝聚侨心,发挥侨力,引资引智,为侨服务。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系,广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为党和政府制订侨务政策提出建议和意见,配合立法部门开展华侨权益保护立法调研,按照中央、省有关部门和市委要求,加强侨务对台工作,为祖国统一大业服务。

7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。

8、指导全市侨联组织的业务工作。

9、负责海外华人华侨社团联络联谊。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

市侨联设置2个科室,办公室、经济联络科。1个中心,权益保障中心。

二、部门预算单位构成

本部门无独立核算的二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的为本部门(单位)自己

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19-20表(纳入专户管理的非税收入拨款支出预算)均为空。收入包括经费拨款,支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

包括一般公共预算、国有资本经营预算等财政拨款收入,事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算139.16万元,其中,一般公共预算拨款139.16万元(经费拨款139.16万元)。

收入较去年增加10.4万元,增幅8%,原因是增加1名人员、人员变动、工资调整等。

(二)支出预算

2021年本部门支出预算139.16万元,其中,一般公共服务112.11万元,社会保障和就业支出11.5万元,卫生健康支出7.58万元,住房保障支出7.97万元。

支出较去年增加10.4万元,其中基本支出较去年增加10.4万元,原因是增加1名人员、人员变动、工资调整等;项目支出与去年持平。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算139.16万元,其中,一般公共服务支出112.16万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为112.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为27万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。

五、政府性基金预算支出

2021度我会无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.72万元。

(二)三公经费预算

单位2021三公经费预算数9万元,其中,公务接待费9万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。

与去年持平。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算1.85万元(拟召开六届五次全委会议),培训费预算1.5万元(干部职工党校学习费),维修维护费、办公费等。

2021年度我会未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2021年度本会未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

2021年度本会未计划处置国有资产,我会没有公务用车。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为139.16万元,其中,基本支出112.16万元,项目支出27万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:

公开表_(51313)侨联.xls