岳阳市农机局2016年度部门决算公开

来源:市农机局2017-08-04 09:14
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第一部分  岳阳市农机局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市农机局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市农机局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳阳市农机局概况

一、主要职能

岳阳市农业机械管理局成立于1964年,主要负责农机化管理、规划制定、科研推广、惠农政策落实、农机安全生产、农机产业发展等工作。

二、部门决算单位构成

2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个,分别是岳阳市农业机械管理局(本级)、岳阳市农业机械技术推广站。

市直农机系统共核编62个,其中:局机关核参公编22个、工勤编1个,实有在职20人、离休1人、退休38人(其中3人属享受激励政策提前退休),内设科室有办公室、计划财务科、科教科、监督管理科、政工科(加挂“离退休人员管理服务科”牌子)、机关党委和监察室(按章程设置);下设2个二级机构:农机安全监理所,核参公编7个,实有在职5人,人事、财务与局机关未分开;农机技术推广站,核事业编32个,实有在职28人、退休18人,人事、财务均独立。

第二部分  岳阳市农机局2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  岳阳市农机局2016年度部门决算情况说明一、岳阳市农机局2016年度收入支出决算总体情况说明

本年收入总计1002.66万元,比上年收入决算数862.40万元增加了140.26万元;本年支出总计1036.11万元,比上年支出决算数948.70万元增加了87.41万元。

二、岳阳市农机局2016年度收入决算情况说明

本年收入各项构成及占比:财政拨款收入987.56万元,占比98.49%;其他收入15.10万元,占比1.51%。

三、岳阳市农机局2016年度支出决算情况说明

本年支出各项构成及占比:农林水支出969.97万元,占比93.62%;社会保障和就业支出23.99万元,占比2.32%;城乡社区支出27.10万元,占比2.62%;资源勘探信息等支出2.00万元,占比0.19%;其他支出13.05万元,占比1.25%。

四、岳阳市农机局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入总计987.56万元,比上年决算数862.40万元增加了125.16万元;本年财政拨款支出1021.01万元,比上年决算数948.70万元增加了72.31万元。

五、岳阳市农机局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款本年支出总计1021.01万元,比上年决算数948.70增加了72.31万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款本年支出各项构成及占比:基本支出886.63万元,占比86.84%;项目支出134.38万元,占比13.16%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款本年支出比年初预算数666.90万元增加了354.11万元,其中:社会保障和就业支出增加了23.48万元,农林水支出增加了288.48万元,城乡社区支出增加了27.10万元,资源勘探信息等支出增加了2.00万元,其他支出增加了13.05万元。

六、岳阳市农机局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出各项构成及占比:工资福利支出395.50万元,对个人和家庭的补助342.80万元,商品和服务支出126.00万元,其他资本性支出22.33万元。

七、岳阳市农机局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2016年本部门厉行勤俭节约、反对铺张浪费,“三公”经费总额38.22万元,比年初预算数40.80万元减少了2.58万元,其中:因公出国(境)费4.50万元与年初预算数一致,公务用车运行维护费11.83万元比年初预算数12.00万元减少了0.17万元,公务接待费21.89万元比年初预算数24.30万元减少了2.41万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出相关的因公出国(境)团组数1个、人数1人,公务用车保有量2辆,国内公务接待批次759次、人次4080人。

八、岳阳市农机局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016 年度机关运行经费支出139.03万元,比2015 年89.23万元增加了49.80万元。增加的主要原因是:2016年度局机关新增了5名工作人员。

(二)政府采购支出情况

本部门2016 年度政府采购支出总额346.76万元,其中:政府采购货物支出24.04 万元、政府采购工程支出302.80万元、政府采购服务支出19.92 万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1 辆、其他车型(试验用拖拉机)1辆。

(四)预算绩效情况的说明

2016年本部门充分发挥财政资金使用效率,在市委、市政府的正确领导下,按照加快推进岳阳发展“新增长极”2016年度综合绩效考评工作的统一部署,全面完成综合绩效考评任务。

一是因地制宜,打造农机工作示范亮点。我局始终把创新引领、示范带动作为打造农机工作亮点工作的核心工作思路,并提出在每个县市区打造2个农机示范乡镇村和2个农机示范合作社的工作目标,目前已经成功打造15个示范社,20个示范乡镇村。

二是科学谋划,农机合作社蓬勃发展。近两年,借助“千社”工程东风,在我市掀起了农机合作社创建高潮,全市农机合作社总投入已达到15亿元,经营土地面积共计50万亩,总收入可达3.2亿元。

三是抓住牛鼻,粮油作物生产全程机械化步伐加快。今年来,我局聚焦短板,对症下药,加快实现水稻、油菜等粮油作物生产全程机械化步伐,我市水稻生产综合机械化水平达到76%,高于全省平均水平近10个百分点,油菜综合机械化水平在55%左右,分别增长4个百分点和2个百分点。

四是把准脉门,惠农政策落实到位。针对今年全省补贴资金使用比例大幅下降的大环境,我局积极作为,强化监管,确保惠农资金效益最大化,共实施补贴资金1亿元,受益农户7621户。五是夯实基础,农机安全生产保障有力。农机安全生产事关千家万户,是农机事业能够健康发展的根本保障,通过不懈努力,我市农机安全生产形势持续向好。

第四部分  名词解释

(一)机关运行经费 :指为保障本部门机构运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、会议费、培训费、福利费、日常维修(护)费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(二)“三公”经费 :指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

市农机局系统2016年度部门决算公开表.xls