• 索  引 号:43060113/2025-2360294
  • 发布机构:岳阳临港高新技术产业开发区
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2025-08-25
  • 公开日期:2025-08-25
  • 公开方式:政府网站

2024年度科创中心部门决算

来源:岳阳临港高新区2025-08-25 13:33
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  目录

  第一部分 科创中心概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

  第四部分名词解释

  第五部分附件

  第一部分

  科创中心概况

  一、部门职责

  科创中心是湖南城陵矶新港区科技创新创业工作服务部门。主要职能包括双创平台建设、科技成果转化,科技企业服务,提升园区企业自主创新能力。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。科创中心无内设机构

  (二)决算单位构成。科创中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括:科创中心单位本级

  第二部分部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表

  部门: 单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

376.3

一、一般公共服务支出

14

65.41

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、科学技术支出

15

277.5

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、社会保障与就业支出

16

12.9

四、上级补助收入

4

0

四、卫生健康支出

17

6.68

五、事业收入

5

0

五、住房保障支出

18

13.78

六、经营收入

6

0

 

19

 

七、附属单位上缴收入

7

0

……

20

 

八、其他收入

8

0

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

376.3

本年支出合计

23

376.3

使用非财政拨款结余(含专用结余)

11

0

结余分配

24

0

年初结转和结余

12

0

年末结转和结余

25

0

总计

13

376.3

总计

26

376.3

  注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  收入决算表

  公开02表

  部门:               单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

376.3

376.3

 

 

 

 

 

2010101

 行政运行

0.1

0.1

 

 

 

 

 

2010301

 行政运行

65.31

65.31

 

 

 

 

 

2060101

 行政运行

150.65

150.65

 

 

 

 

 

2060502

技术创新服务体系

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

120

120

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.17

1.17

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.1

1.1

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.68

6.68

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.78

13.78

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表

  公开03表

  部门:               单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

376.3

193.9

182.4

 

 

 

2010101

行政运行

0.1

 

0.1

 

 

 

2010301

行政运行

65.31

65.31

 

 

 

 

2060101

行政运行

150.65

95.2

55.45

 

 

 

2060502

技术创新服务体系

6.85

 

6.85

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

120

 

120

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.17

1.17

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.1

1.1

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.68

6.68

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.78

13.78

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门:            单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

376.3 

一、一般公共服务支出

15

65.41

65.41

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、科学技术支出

16

277.5

277.53

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0 

三、社会保障与就业支出

17

12.9

12.9

 

 

 

4

 

四、卫生健康支出

18

6.68

6.68

 

 

 

5

 

五、住房保障支出

19

13.78

13.78

 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

376.3 

本年支出合计

23

376.3 

376.3 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24

0 

0 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

376.3 

 

25

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

13

0 

 

27

 

 

 

 

总计

14

376.3 

总计

28

376.3 

376.3 

 

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门:公开05表

  单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

376.3

193.9

182.4

2010101

行政运行

0.1

 

0.1

2010301

行政运行

65.31

65.31

 

2060101

行政运行

150.65

95.2

55.45

2060502

技术创新服务体系

6.85

 

6.85

2069999

其他科学技术支出

120

 

120

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.17

1.17

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.1

1.1

 

2101101

行政单位医疗

6.68

6.68

 

2210201

住房公积金

13.78

13.78

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:公开06表

  单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

136.9

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

 43

30201

办公费

 1.32

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

 8

30202

印刷费

 1.49

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

 31

30203

咨询费

 0

310

资本性支出

0

30106

伙食补助费

 3.6

30204

手续费

 0

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

 7.6

30205

水费

 0

31002

办公设备购置

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 13.9

30206

电费

 0

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

 1.12

30207

邮电费

0.0342

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

 6.69

30208

取暖费

 0

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

 0

30209

物业管理费

 0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

 0.2

30211

差旅费

 0.71

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

 13.78

30212

因公出国(境)费用

 0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

 0

30213

维修(护)费

 0

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

 7.71

30214

租赁费

 0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

 0

30215

会议费

 0.8

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

 0

30216

培训费

 0

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

 0

30217

公务接待费

 0

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职(役)费

 0

30218

专用材料费

 0

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

 0

30224

被装购置费

 0

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

 0

30225

专用燃料费

 0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

 0

30226

劳务费

 50

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

 0

30227

委托业务费

 0

39907

国家赔偿费用支出

0

30308

助学金

 0

30228

工会经费

 0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30309

奖励金

 0

30229

福利费

 0.46

39909

经常性赠与

资本性赠与

 

经常性赠与

资本性赠与

 

经常性赠与

资本性赠与

 

0

30310

个人农业生产补贴

 0

30231

公务用车运行维护费

 0

39910

资本性赠与

0

30311

代缴社会保险费

 0

30239

其他交通费用

 1.83

39999

其他支出

0

30399

其他对个人和家庭的补助

 0

30240

税金及附加费用

 0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.28

 

 

 

人员经费合计

 136.9

公用经费合计

 56.94

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  部门: 单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  公开08表

  部门: 单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

  财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开09表

  部门: 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2

0

0

0

0

1.2

0

0

0

0

0

0

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分

  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计376.3万元。与上年相比,减少136.3万元,降低26%,主要是因为机构改革部门职能调整,预算调整。

  二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计376.3万元,其中:财政拨款收入376.3万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  2024年度支出合计376.3万元,其中:基本支出193.9万元,占51%;项目支出182.4万元,占49%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计376.3万元,与上年相比,减少136.3万元,降低26%,主要是因为机构改革部门职能调整,预算调整。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度财政拨款支出376.3万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少136.3万元,降低26%,主要是因为机构改革部门职能调整,预算调整。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度财政拨款支出376.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出65.41万元,占17.3%;科学技术(类)支出277.53万元,占73.75%;社会保障与就业(类)支出12.9万元,占3.4%;卫生健康(类)支出6.68万元,占1.7%;住房保障(类)支出13.78万元,占3.85%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2024年度财政拨款支出年初预算数为376.3万元,支出决算数为376.3万元,完成年初预算的100%,

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出193.9万元,其中:

  人员经费136.96万元,占基本支出的70.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

  公用经费56.94万元,占基本支出的29.4%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费和其他交通费用。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比增加(减少)1.2万元,降低100%。决算数小于预算数的主要原因是未发生三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是本年无公务接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  公务接待费支出预算为1.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年相比减少1.2万元,降低100%。决算数小于预算数的主要原因是未发生三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是本年无公务接待。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金预算收入

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门无机关运行经费

  十、一般性支出情况说明

  2024年本部门开支会议费1.49万元,用于召开科技企业创新发展培训会议,人数86人,内容为科技企业专精特新路径辅导培训。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

  十二、关于国有资产占用情况说明

  本单位未占用国有资产。

  十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金6.85万元。其中,一般公共预算项目1 个6.85 万元,占一般公共预算支出总额的1.8%。。

  (二)绩效评价结果。、2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数376.3万元,执行数376.3万元,完成预算的100%,绩效自评得分97分,评价等级为“优秀”。

  第四部分名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

  卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

  机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  印刷费:反映单位的印刷费支出。

  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费:反映单位按规定提取的福利费。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

  机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分附件

  一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

  岳阳城陵矶临港产业新区科技创业服务中心.xlsx