当前位置:当前位置: 首页 > 政务公开 > 资金信息

岳阳经济技术开发区征收安置事务中心2022年度部门决算公开

来源:岳阳经济技术开发区 发布时间:2023-09-04 17:30 浏览次数:1

  目录

  第一部分征收安置事务中心部门(单位)概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

  第四部分名词解释

  第一部分

  征收安置事务中心部门(单位)概况

  一、 部门职责

  (一)负责统筹辖区内国有土地上房屋和集体土地的征拆补偿安置工作;负责宣传征收安置法律、法规及有关政策;负责土地征收项目的调查登记、风险评估、概算编制、安置人口认定、协议签订及资金管理等工作;负责拟定安置计划,并组织实施;负责监督指导基层做好安置小区管理工作。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。征收安置事务中心单位内设机构包括:根据编委核定,我局内设机构情况:内设机构(6个):综合办公室、财务办公室、信息法规办公室、安置事务办公室、国有土地征收办公室、集体土地征收办公室,全额拨款事业单位。

  (二)决算单位构成。征收安置事务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:人员情况,年初在编在岗人员22名,抽调人员2人,临聘人员6人;2018年、2019年已有2人办理退休手续,年底在编在岗人员22人,征收安置事务中心决算单位汇总公开单位构成包括:局机关本级决算,并设立二级机构岳阳经济技术开发区征收与补偿事务管理中心。

  我局2022年部门决算汇总公开单位只有局机关本级。决算报告编制范围包括本级。

  第二部分

  部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:开发区征收安置事务中心:开发区征收安置事务中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11398490.55

一、一般公共服务支出

14

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

500,000.00

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

 

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

21

67293.12

 

 

9

 

九、卫生健康支出

22

34046.76

 

 

10

 

十、节能环保支出

23

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

24

5765812.08

 

 

12

 

十二、农林水支出

25

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

26

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

27

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

28

 

 

 

 

 

十六、金融支出

29

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

30

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

31

4951058.59

 

 

 

 

十九、住房保障支出

32

80280.00

 

 

 

 

 

33

 

 

 

9

 

 

34

 

 

本年收入合计

10

11398490.55

本年支出合计

35

11398490.55

 

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

36

 

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

37

 

 

总计

13

11398490.55

总计

38

11398490.55

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   公开02表

部门:开发区征收安置事务中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11398490.55 

11398490.55 

 

 

 

 

 

205

教育支出

50000.00 

500000.00 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

50000.00 

500000.00 

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

50000.00 

500000.00 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

67293.12

67293.12

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

67293.12

67293.12

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58519.36

58519.36

 

 

 

 

 

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

8773.76 

8773.76 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

34046.76 

34046.76 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

34046.76 

34046.76 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

31241.66 

31241.66 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2805.10 

2805.10 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

5765812.08

5765812.08

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

5765812.08

5765812.08

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

680412.08

680412.08

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

77400.00

77400.00

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5008000.00

5008000.00

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

22001

自然资源事务

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

2200101

行政运行

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

221201

住房公积金

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:开发区征收安置事务中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

11398490.55

10821090.55

577400.00

 

 

 

 

205

教育支出

500000.00

 

500000.00

 

 

 

 

20502

普通教育

500000.00

 

500000.00

 

 

 

 

2050203

初中教育

500000.00

 

500000.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

67293.12

67293.12

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

67293.12

67293.12

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58519.36

58519.36

 

 

 

 

 

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

8773.76

8773.76

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

34046.76

34046.76

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

34046.76

34046.76

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

31241.66

31241.66

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2805.10

2805.10

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

5765812.08

5688412.08

77400.00

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

5765812.08

5688412.08

77400.00

 

 

 

 

2120101

行政运行

680412.08

680412.08

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

77400.00

 

77400.00

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

5008000.00

5008000.00

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

22001

自然资源事务

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

2200101

行政运行

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:开发区征收安置事务中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

11398490.55 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

500000.00 

500000.00 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22

67293.12

67293.12

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

23

34046.76

34046.76

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

24

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

25

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

26

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

27

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

28

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

29

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

30

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

31

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

32

4951058.59

4951058.59

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

33

80280.00

80280.00

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

34

 

 

 

 

本年收入合计

9

11398490.55 

本年支出合计

35

11398490.55 

11398490.55 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

  36

 

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

37

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

12

 

 

38

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

39

 

 

 

 

总计

14

11398490.55 

总计

40

11398490.55 

11398490.55

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门:开发区征收安置事务中心                                     公开05表

  单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11398490.55 

10821090.55

577400.00

205

教育支出

500000.00

 

500000.00

20502

普通教育

500000.00

 

500000.00

2050203

初中教育

500000.00

 

500000.00

208

社会保障和就业支出

67293.12

67293.12

 

20805

行政事业单位养老支出

67293.12

67293.12

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

58519.36

58519.36

 

2080508

对机关事业单位职业年金的补助

8773.76

8773.76

 

210

卫生健康支出

34046.76

34046.76

 

21011

行政事业单位医疗

34046.76

34046.76

 

2101102

事业单位医疗

31241.66

31241.66

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2805.10

2805.10

 

212

城乡社区支出

 5765812.08

5688412.08

77400.00

21201

城乡社区管理事务

 5765812.08

5688412.08

77400.00

2120101

行政运行

 680412.08

680412.08

 

2120102

一般行政管理事务

77400.00

 

77400.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

 5008000.00

5008000.00

 

220

自然资源海洋气象等支出

4951058.59

4951058.59

 

22001

自然资源事务

4951058.59

4951058.59

 

2200101

行政运行

4951058.59

4951058.59

 

221

住房保障支出

80280.00

80280.00

 

22102

住房改革支出

80280.00

80280.00

 

2210201

住房公积金

80280.00

80280.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:岳阳经开发征收安置事务中心                                   公开06表 单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5168424.07

302

商品和服务支出

 5457085.01

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

1092801.00

30201

  办公费

 40782.83

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 813052.3

30202

  印刷费

 7030.00

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

2065102.00

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

321944.07

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 95858.24

30207

  邮电费

 7417.00

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 177918.99

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 19301.77

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 576445.70

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 800.00

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 6000.00

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 195581.47

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 1000.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 183986.00

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 108211.18

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 5008000.00

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 30000.00

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 50000.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 94729.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助助

 11595.47

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 109115.00

 

 

 

人员经费合计

 5364005.54

公用经费合计

 5457085.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:开发区征收安置事务中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

0

 

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开08表

部门:开发区征收安置事务中心

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:开发区征收安置事务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分

  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计1139.85万元。与上年相比,减少338.29万元,减少22.89%,主要是因为项目支出减少了。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计1139.85万元,其中:财政拨款收1139.85万元,占100%;上级补助收入0万元,占0;事业收入0万元,占0;经营收入0万元,占0;附属单位上缴收入0万元,占0;其他收入0万元,占0。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计1139.85万元,其中:基本支出536.40万元,占47.06%;项目支出57.74万元,占0.51%;上缴上级支出0万元,占0;经营支出545.71万元,占0;对附属单位补助支出0万元,占0。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计1139.85万元,与上年相比,减少338.28万元,减少22.89%,主要是因为项目支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度财政拨款支出1139.85万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少338.28万元,减少22.89%,主是因为项目支出减少   

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出1139.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1139.85万元,占100%;教育(类)支出0万元,占0。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算数为834.77万元,支出决算数为1139.85万元,完成年初预算的136.55%,其中:

  1、一般公共服务(类)教育支出/普通教育(款)初中教育(项)。

  年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

  2、一般公共服务(类)社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、对机关事业单位职业年金的补助(项)。

  年初预算为6.73万元,支出决算为6.73万元,完成年初预算的100% 。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出1082.1万元,其中:

  人员经费536.40万元,占基本支出的49.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗、养老等。公用经费545.70万元,占基本支出的50.43%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费等。

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

  公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容无。

  2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出545.70万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加144.52万元,增长36.02%。主要原因是:人员增加。

  十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人;开支培训费0万元,用于开展0培训,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

  十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  总结归纳本部门(单位)支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

  (二)存在的问题及原因分析

  可以从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题;反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

  第四部分

  名词解释

  第四部分 名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

  社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

  城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  十八、自然资源海洋气象等支出(类):是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)。

  津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

  其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费:反映单位按规定提取的福利费。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

  奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

  其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

  专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

  机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维。