• 索 引 号:352/2023-2137934
  • 发布机构:区司法局
  • 生成日期:2023-11-30 09:55:21.0
  • 公开日期:2023-11-30
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开
2022年岳阳市岳阳楼区司法局部门预算
来源:区司法局 2023-11-30 09:55
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2022年度岳阳市岳阳楼区司法局部门决算

  目录

  第一部分 岳阳市岳阳楼区司法局概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  岳阳市岳阳楼区司法局概况

  一、 部门职责

  (一)贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规,编制全区司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施,指导、管理全区法律服务机构和法律服务市场。

  (二)制定全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施,指导全区地方、行业、基层的依法治理工作,负责全区干部学法用法培训、考试、考核工作,负责牵头“法治楼区”建设工作。

  (三)管理指导监督全区律师、法律顾问工作,管理直属本局的法律服务机构,协助组织司法考试。

  (四)管理指导监督公证业务活动。

  (五)代表政府实施法律援助工作 ,对受援对象提供法律服务。

  (六)管理指导全区街道(乡)司法所、基层法律服务所和人民调解委员会工作,负责全区“调委会”组织建设和业务培训工作,负责全区法律服务机构的申报、年检和法律服务工作者资格考试、年检、注册工作,参与社会治安综合治理。

  (七)负责对全区的刑满释放人员的安置帮教工作,承担区刑释解教安置帮教领导小组办公室日常工作。

  (八)负责对全区的社区矫正工作,承担区社区矫正领导小组办公室的日常工作。

  (九)负责对市中心城区患有尿毒症、癌症、脉管炎、肺结核等涉毒重症违法犯罪人员进行集中收治。

  (十)指导管理全区面向社区服务的司法鉴定工作。

  (十一)管理指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政法工作,管理司法所编制和人事任免工作。

  (十二)依法监督商业投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,及时预防调处商业纠纷;进行专项法制宣传,提供相应法律服务。

  (十三)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。岳阳楼区司法局主要负责全区司法行政工作。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。岳阳市岳阳楼区司法局单位内设机构包括:办公室、政工室、财务装备股、人促股、普法与依法治理股、律师管理股、规范性文件审查股、社区矫正管理股。下设三个二级机构:岳阳市中心城区涉毒重症违法犯罪人员收治中心、岳阳市岳阳楼区法律援助中心、岳阳市岳阳楼区商业纠纷预防调处服务中心。

  (二)决算单位构成。岳阳市岳阳楼区司法局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市岳阳楼区司法局单位本级,下设三个二级机构部门单独决算公开。

  第二部分

  部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:岳阳楼区司法局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,506.61 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 1,506.61
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00
9 0 九、卫生健康支出 40 0.00
10 0 十、节能环保支出 41 0.00
11 0 十一、城乡社区支出 42 0.00
12 0 十二、农林水支出 43 0.00
13 0 十三、交通运输支出 44 0.00
14 0 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 0 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 0 十六、金融支出 47 0.00
17 0 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 0 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 0 十九、住房保障支出 50 0.00
20 0 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 0 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 0 二十二、灾害防治及应急管理支 53 0.00
23 0 二十三、其他支出 54 0.00
24 0 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 0 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 0.00
本年收入合计 27 1,506.61 本年支出合计 58 1,506.61
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00
30 0 61 0
总计 31 1,506.61 总计 62 1,506.61
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表
公开02表
部门:岳阳楼区司法局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,506.61 1,506.61
204 公共安全支出 1,506.61 1,506.61
20406 司法 1,506.61 1,506.61
2E+06   行政运行 1,303.19 1,303.19
2E+06   基层司法业务 18.11 18.11
2E+06   普法宣传 37.17 37.17
2E+06   公共法律服务 78.00 78.00
2E+06   社区矫正 17.12 17.12
2E+06   事业运行 26.64 26.64
2E+06   其他司法支出 26.39 26.39
0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门:岳阳楼区司法局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目代码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,506.61 1,506.61
204 公共安全支出 1,506.61 1,506.61
20406 司法 1,506.61 1,506.61
2E+06   行政运行 1,303.19 1,303.19
2E+06   基层司法业务 18.11 18.11
2E+06   普法宣传 37.17 37.17
2E+06   公共法律服务 78.00 78.00
2E+06   社区矫正 17.12 17.12
2E+06   事业运行 26.64 26.64
2E+06   其他司法支出 26.39 26.39
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:岳阳楼区司法局 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨 1 1,506.61 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0 四、公共安全支出 36 1,506.61 1,506.61 0.00 0.00
5 0 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0 八、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0 十四、资源勘探工业信息等支 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0 十八、自然资源海洋气象等支 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0 二十一、国有资本经营预算支 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 0 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 0 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 0 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 1,506.61 本年支出合计 59 1,506.61 1,506.61 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 0 0
  政府性基金预算财政拨 30 0.00 62 0 0
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 0 0
总计 32 1,506.61 总计 64 1,506.61 1,506.61 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:岳阳楼区司法局 金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 1,506.61 1,506.61
204 公共安全支出 1,506.61 1,506.61
20406 司法 1,506.61 1,506.61
2E+06   行政运行 1,303.19 1,303.19
2E+06   基层司法业务 18.11 18.11
2E+06   普法宣传 37.17 37.17
2E+06   公共法律服务 78.00 78.00
2E+06   社区矫正 17.12 17.12
2E+06   事业运行 26.64 26.64
2E+06   其他司法支出 26.39 26.39
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:岳阳楼区司法局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 987.79 302 商品和服务支出 390.70 307 债务利息及费用支出
30101   基本工资 288.76 30201   办公费 46.23 30701   国内债务付息
30102   津贴补贴 131.86 30202   印刷费 1.70 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 278.39 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 72.56
30106   伙食补助费 24.50 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0 0
30107   绩效工资 59.98 30205   水费 0.22 31002   办公设备购置 72.56
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 56.18 30206   电费 2.92 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 35.93 30207   邮电费 2.33 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 30.71 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 5.24 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 5.57 30211   差旅费 0.34 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 46.52 30212   因公出国(境)费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 0.62 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 24.15 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 55.55 30215   会议费 2.15 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.21 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 55.55 30217   公务接待费 2.41 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 0.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 204.31 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 9.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 3.91 39909   经常性赠与 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护 8.39 39910   资本性赠与 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 49.69 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00 0
0 30299   其他商品和服务支 56.29 0
人员经费合计 1,043.34 公用经费合计 463.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:岳阳楼区司法局 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:岳阳楼区司法局 金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。


财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:岳阳楼区司法局 金额单位:万
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18.00 12.00 6.00 10.79 0.00 8.39 0.00 8.39 2.41
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分

  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计1,506.61万元。与上年相比,增加560.78万元,增长59.29%,主要是因为因为新增股室经费调整。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计1,506.61万元,其中:财政拨款收入1,506.61万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计1,506.61万元,其中:基本支出1,506.61万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计1,506.61万元,与上年相比,增加560.78万元,增长59.29%,主要是因为新增股室经费调整。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度财政拨款支出1,506.61万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,财政拨款支出增加560.78万元,增长59.29%,主要是因为新增股室经费调整。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出1,506.61万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出1,506.61万元,占100.00%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算数为1,522.51万元,支出决算数为1,506.61万元,完成年初预算的98.96%,其中:

  1、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。

  年初预算为862.25万元,支出决算为1,303.19万元,完成年初预算的151.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增股室,人员增长导致。

  2、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。

  年初预算为0.00万元,支出决算为18.11万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算,年中追加基层司法业务。

  3、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。

  年初预算为0.00万元,支出决算为37.17万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算,年中追加普法宣传。

  4、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)。

  年初预算为0.00万元,支出决算为78.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算,年中追加公共法律服务。

  5、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。

  年初预算为0.00万元,支出决算为17.12万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算,年中追加社区矫正。

  6、公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)。

  年初预算为0.00万元,支出决算为26.64万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算,年中追加事业运行。

  7、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。

  年初预算为0.00万元,支出决算为26.39万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未做预算,年中追加其他司法支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出1,506.61万元,其中:

  人员经费1043.34万元,占基本支出的69.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

  公用经费463.26万元,占基本支出的30.75%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元,支出决算为10.79万元,完成预算的59.94%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,主要原因是未安排出国外事出访活动。

  公务接待费支出预算为6.00万元,支出决算为2.41万元,完成预算的40.17%,决算数小于预算数的主要原因是控制经费支出,与上年相比减少1.03万元,减少29.94%,减少的主要原因是厉行节约。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数一致,主要原因为本年未购置公务用车;与上年相比无变化,主要原因为两年均未购置公务用车。

  公务用车运行维护费支出预算为12.00万元,支出决算为8.39万元,完成预算的69.92%,决算数小于预算数的主要原因是减少支出,与上年相比增加6.32万元,增长305.31%;增长的主要原因是车辆年份较长,需大型维修维护。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.41万元,占22.34%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

  2、公务接待费支出决算为2.41万元,全年共接待来访团组15个、来宾224人次,主要是省厅和市局检查、其他单位学习发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.39万元,其中:公务用车购置费0.00万元,岳阳市岳阳楼区司法局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.39万元,主要是维修费用、保险费用、油料费用支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

  十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出463.26万元,比上年决算数增加28.76万元,增长6.62%。主要原因是:人员增加、工资绩效增加、行政职能调整工作经费增加、办公设备购置增加。

  十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费2.15万元,用于召开人员业务培训会议,人数XX人,内容为;开支培训费0.21万元,用于开展人员专业知识培训,人数XX人,内容为矛盾多元化调解、法治普法;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0.00万元,主要是无相关活动计划。

  十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额186.01万元,其中:政府采购货物支出107.78万元、政府采购工程支出8.80万元、政府采购服务支出69.43万元。授予中小企业合同金额186.01万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额186.01万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的57.94%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.73%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的37.33%。

  十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  岳阳市岳阳楼区司法局整体绩效自评综述:根据年初设定的整体绩效目标,整体绩效自评得分为92分。全年预算数为1,522.51万元,执行数为1,506.61万元,完成预算的98.96%。

  (二)存在的问题及原因分析

  1,执法部门及其执法人员法制观念有待加强。部分行政执法部门对执法主体资格、主权范围认识不清;部分执法人员法治意识不强,矛盾化解不到位。

  2,相关制度落实实施有待加强。部分行政机关存在“重实体、轻程序”现象。政府法律顾问制度落实不到位。“谁执法、谁普法”普法责任制度落实还不到位。

  3,政法部门协作配合有待加强,存在部门之间沟通不到位、信息不一致、协作不紧密、整体联动工作机制不完善等现象。  

  第四部分

  名词解释

  一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  五、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  八、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。