目录
第一部分 2026年部门预算说明
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.团结、引领全市社科界以及各社科类社会组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,引领广大社科工作者听党话、跟党走。
2.贯彻落实党和政府关于社科工作方针政策、重要决策部署,组织制定和实施全市社会科学发展规划,组织召开全市社会科学界联合会代表大会、全体委员会议;组织召开全市社科界的工作和学术研讨会议。
3.领导和协调全市社科类社会组织的工作,负责全市社科类社会组织的组织管理和业务管理,负责全市社科类社会组织的党建工作和意识形态工作,指导全市各县市区社科联和高校、企业社科联的工作。
4.组织和开展各类社会科学研究和学术活动,参与和组织中央、省、市级重大课题攻关,组织全市社科课题立项、评审工作,促进社会科学研究成果的转化,为党和政府提供决策参考咨询,为经济社会发展服务。
5.组织和推动中央、省、市重要政策理论、社会科学知识的宣传、普及和咨询服务,推广建设、考核评估、管理国家、省、市级社科普及基地,提升全社会人文科学素质。
6.组织和开展社会科学优秀成果评奖、社科应用研究成果转化评奖,优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等优秀社会科学工作人才的评奖;负责岳阳智库建设、管理和服务工作,充分发挥智库专家思想库和智囊团的作用。
7.组织和推动社会科学界和自然科学界之间的联系和学术交流协作攻关。
8.协助有关部门加强社会科学队伍建设,关心和维护社会科学工作者的合法权益,及时反映他们的意见和要求。
9.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
内设科室2个:办公室(科研组织科)、学会科。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、岳阳市社会科学界联合会本级
三、部门收支总体情况
本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本部门收入预算182.35万元,其中,一般公共预算拨款182.35万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2026年收入较去年增加8.39万元,增加4.82%,主要是因为单位人员增加。
(二)支出预算
2026年本部门支出预算182.35万元,其中,201一般公共服务支出154.59万元,208社会保障和就业支出15.22万元,210卫生健康支出2.59万元,221住房保障支出9.94万元,支出较去年增加8.39万元,增加4.82%,主要是因为单位人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算182.35万元,其中,201一般公共服务支出154.59万元,占84.78%;208社会保障和就业支出15.22万元,占8.35%;210卫生健康支出2.59万元,占1.42%;221住房保障支出9.94万元,占5.45%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2026年基本支出年初预算数为177.35万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:2026年项目支出年初预算数为5万元(数据来源见表20),是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。本部门当年无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2026年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.69万元(数据来源见表12),比上一年增加3.33万元,增加13.13%,主要原因是人员增加。
(二)“三公”经费预算
本部门2025年“三公”经费预算数4.20万元(数据来源见表14),其中,公务接待费0.20万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费4.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费4.00万元)。2025年三公经费预算较上年增加0.7万元,上升20.00%,主要原因是公务用车运维费预算增加。
(三)一般性支出情况
本部门2026年会议费预算0.00万元(数据来源见表13会议费、培训费),2025年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)委托业务费情况
本部门2026年本级行政事业单位委托业务费0万元,与上年预算持平,主要原因是预算支出项目无变化。
(五)政府采购情况
本部门2026年政府采购预算总额3.22万元,其中工程类0万元,货物类0.22万元,服务类3万元。
(六)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(七)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为182.35万元,其中,基本支出177.35万元,项目支出5万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2026年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。