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审 计

来源:本室 日期:2025-07-17 02:39

【概况】2023年,岳阳市审计局(简称市审计局)完成审计项目119个,查出违规金额和损失浪费金额44.29亿元,促进财政增收节支12.85亿元。提出审计建议172条,推动市政府和有关部门出台文件制度26项,向纪检监察机关和有关部门移送问题线索43件。向市委审计委员会呈报审计要情、审计专报和审计综合报告18篇,得到市委、市政府主要领导批示。连续三年蝉联全省优秀审计项目一等奖,连续三年被评为全市“三表率一模范”政治机关先进单位,入选首批全市清廉机关示范单位和省级清廉示范机关培树点,被评为人大代表和政协提案办理工作优秀单位、安全生产和消防工作优秀单位。与市人大常委会构建“计划联通、整改联动、数据联审”三联机制,其经验在全国人大财经委、常委会预算工委工作交流会上推介。在全省审计工作会议上,作为全省审计系统四个市州代表之一作典型发言。

【政府投资审计】2023年,市审计局实施政府投资审计项目39个,查出问题金额4.2亿元,损失浪费金1200万元,推动出台EPC项目管理等方面有关制度规定2项。在建设单位初审、财政评审复审的基础上,抽审29个单项工程,再次核减不合理工程造价3622万元。

【财政审计】2023年,市审计局实施市级财政预算执行和部门单位财政财务收支等方面审计项目17个,保障财政财务收支真实性、合法性和效益性。重点对2022年度市级财政预算执行和其他财政收支情况进行审计,对市人民检察院、市中级人民法院财物省级统管改革落实情况开展审计调查,查出问题357个,推动收回财政资金3768.51万元,促进财政资源统筹使用12.56亿元,向有关部门移送问题线索14件。审计关注营商环境,审计揭示营商环境问题30个,审计督促相关单位及时拨付工程款1835.58万元,清退违规收费24.73万元,促进完善政策制度4项,督促7家单位下放事76项,为经济社会健康发展保驾护航。

【资源环境审计】2023年,市审计局围绕“美丽岳阳”建设目标,对市三峡集团污水系统综合治理PPP项目、世界银行贷款长江保护与生态修复项目开展审计,对全市乡镇污水设施项目建设及运营情况开展审计调查。开展市林业局主要领导任期自然资源资产审计,并根据省审计厅统一安排开展常德市安乡县

党政主要领导自然资源资产离任(任中)情况审计。

【园区运营审计】2023年,市审计局围绕“开放岳阳”建设目标,5家园区发展状况开展审计调查,揭示园区所属国有企业资产负债损益真实性、合法性、效益性以及国有资产保值增值、改革发展、技术创新等方面存在的问题。对岳阳市胥家桥综合物流园项目投资建设情况开展跟踪审计,推进物流园及其配套道路项目建设。

【民生审计】2023年,市审计局围绕“幸福岳阳”建设目标,围绕住房、教育、就业、乡村振兴等方面实施民生审计项目7个。审计揭示公积金账户及资金清算不及时等问题,推动清退睡眠账户资金2.75亿元,督促归集应征未征物业专项维修资金4831.68万元并及时办理转存定期存款手续。根据审计署、省审计厅统一部署,开展义务教育相关政策落实和资金审计、“一卡通”惠民惠农财政补贴资金专项审计、世界银行结果导向贷款湖南省乡村振兴地方政府治理能力提升项目审计、乡村振兴专项审计、就业补助资金和失业保险基金审计,跟好民生资金使用和项目落实“最后一公”,兜牢民生底线。

【审计助力防范化解重大风险】

2023年,市审计局围绕“平安岳”建设目标,统筹发展和安全,3家国有融资平台公司开展专项审计,揭示融资举债、资产运营管理、经营投资、权力运行等方面的重大风险。连续两年对全市政府债券管理情况和库款保障情况进行审计,促进债券资金使用合规增效、库款保障合理安全。

【领导干部经济责任审计】2023年,市审计局围绕“新风岳阳”建设目标,对15家行政事业单位和园区、国有企业的18名市管领导干部实施经济责任审计,揭示存在的问题。根据省审计厅统一部署,开展常德市安乡县党政主要领导经济责任审计。

【审计整改】2023年,市审计局通过开展审计查出问题“大起”,督促整改2021年以来审计查出问题2796个,涉及问题金额89.07亿元。健全审计整改“清单式管理、分类式处置、协同式监督、动态式销号、倒逼式问责、闭环式落”工作机制,实现审计整改闭环高效运行。召开全市审计查出问题整改推进会,通报9起审计查出问题典型案例和10家单位审计整改不到位突出问题。对审计整改不力4个单位负责人进行约谈,选取5家单位开展审计整改结果“满意度测评”。

【审计质量】2023年,市审计局在全省率先出台审计实施方案管理办法,开展全市审计业务质量检查行动,实现全年“零行政复议”“零行政诉讼”。举办全市提升审计质量研讨会和审计案例技能竞赛,组织对市县两级审计机关34个审计项目开展市级优秀审计项目评选,向省审计厅推荐的5个审计项目全部获评全省优秀审计项目,其中,获得省厅优秀审计项目一等奖1个,二等奖2个,三等奖2个,实现量增长和质提升。

【八届市委审计委员会第二、第三次会议】2023年4月14日,市委书记、市委审计委员会主任曹普华主持召开市委审计委员会第二次会议。会议完成传达学习、听取审计工作汇报、审议有关文件、研究部署后段工作等议程,原则通过审计工作相关等文件。市委副书记、市长李挚,市领导李建华、谢胜、刘晓英,市政府秘书长孙志诚及市委审计委员会委员出席会议。8月22日,曹普华主持召开八届市委审计委员会第三次会议。会议完成传达学习、审议《关于2022年度市级预算执行和其他财政收支的审计报告》,听取审计查出问题整改相关情况汇报,原则同意《审计查出问题整改监督工作方案》。市委副书记、市长李挚,市领导李建华、谢运策、谢胜、刘晓英,市政府秘书长孙志诚及市委审计委员会委员出席会议。

(熊楠)