岳阳市退役军人事务局本级2024年度 单位预算

来源:岳阳市退役军人事务局2024-01-19 11:19
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第一部分  2024年单位预算说明

第二部分  2024年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

第一部分  2024年单位预算说明

 

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

 (1)贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,组织实施退役军人事务发展规划和政策,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(2)负责全市退役军队转业干部、军队离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、逐月领取退役金退役军人服务管理工作。

(3)组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(4)贯彻落实国家、省关于退役军人的服务保障政策,会同有关部门制定相关政策,并组织实施。

(5)组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障等待遇保障工作。

(6)组织指导全市伤病残退役军人服务管理工作和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

(7)组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

(8)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(9)指导并监督检查关于退役军人相关法律和政策实施的落实,开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(10)完成市委、市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  市退役军人事务局内设机构包括:办公室、规划财务科、人事教育科、政策法规科(权益维护科)、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科、双拥工作科。

  二、单位预算单位构成

  本单位预算仅含本级预算。

  三、单位收支总体情况

  本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件1516171819表均为空。

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本单位收入预算430.18万元,其中,一般公共预算拨款430.18万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2024年收入较去年增加29.3万元,主要是因为财政增加基础绩效奖金和信访工作经费。

  (二)支出预算

  2024年本单位支出预算430.18万元,其中,208社会保障和就业支出378.39万元,210卫生健康支出27.36万元,221住房保障支出24.43万元,支出较去年增加29.3万元,主要是因为财政增加基础绩效奖金和信访工作经费。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出预算430.18万元,其中,208社会保障和就业支出378.39万元,占87.96%210卫生健康支出27.36万元,占6.36%221住房保障支出24.43万元,占5.68%;具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为380.18万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为50.00万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中:退役军人事务工作经费专项支出25.00万元,主要用于退役军人服务保障体系建设、信息化建设、会议培训等方面,信访工作经费专项支出25.00万元,主要用于信访维稳差旅费、信访对象慰问、舆情管控等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2024年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.03万元(数据来源见表12),比上一年减少1.7万元,降低2.88%。主要原因是落实“过紧日子”要求,机构改革人员减少后,继续坚持厉行节约,大力压减一般性支出。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2024年“三公”经费预算数4.50万元(数据来源见表14),其中,公务接待费1.50万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元)。2024年三公经费预算较上年增加1万元,主要原因是2023年受疫情影响,大力压减公务接待费。

  (三)一般性支出情况

 2024年度本单位未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本单位2024年政府采购预算总额185.5万元,其中工程类0万元,货物类140.5万元,服务类45万元。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本单位共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

  2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

    本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为430.18万元,其中,基本支出380.18万元,项目支出50.00万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分  2024年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

附件:局本级2024年预算公开表(功能科目到明细).xlsx