| 附件5 | |||
| 2014年度市直部门收入支出决算总表 | |||
| 岳阳市旅游局(含二级机构) | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
| 一、财政拨款收入 | 4418.18 | 一、一般公共服务 | 10.34 |
| 其中:政府性基金 | 二、公共安全 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、教育 | ||
| 三、事业收入 | 四、科学技术 | 1.00 | |
| 四、经营收入 | 五、文化体育与传媒 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、社会保障和就业 | 15.94 | |
| 六、其他收入 | 七、医疗卫生与计划生育 | ||
| 八、节能环保 | |||
| 九、城乡社区 | 245.00 | ||
| 十、农林水 | 0.30 | ||
| 十一、交通运输 | |||
| 十二、资源勘探信息等 | |||
| 十三、商业服务业等 | 4005.16 | ||
| 十四、金融 | |||
| 十五、援助其他地区 | |||
| 十六、国土海洋气象等 | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、粮油物资储备 | |||
| 十九、其他支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 4418.18 | 本 年 支 出 合 计 | 4277.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 218.97 | 年末结转和结余 | 359.41 |
| 收 入 总 计 | 4637.15 | 支 出 总 计 | 4637.15 |