一、部门职责及机构设置情况
制定全市法律援助工作规划和年度计划;指导、检查法律援助法律法规和政策的执行工作;承担全市法律援助机构、法律援助工作人员的监督管理工作;承办公民申请的和人民法院指定的法律援助案件;指导协调全市法律援助对外宣传和交流活动;负责全市法律援助工作人员的教育培训工作。内设三个部行政部、基金部、业务部。
二、2015年预算执行情况分析
1、收入情况
2015年拨入经费115万元,其中:财政拨款收入115万元。
2、支出情况
2015年支出130万元,其中:基本支出119万元(人员经费48万元,公用经费71万元),项目支出11万元。
三、2015年“三公”经费决算情况
2015年“三公”经费共支出9.7万元,其中:公务接待费5.5万元、因公出国(境)费支出 0万元、2015年未购置公务用车、公务用车运行维护费4.2万元。公务用车运行维护费同比降低5%,公务接待费同比降低5%。“三公”经费减少的主要原因:严格“三公”经费支出管理,加强对公务车辆的管理;控制公务接待费用,简化公务接待,严格控制接待规模和规格。
四、2015年机关运行经费决算情况
2015年机关运行经费总计72万元,其中:商品服务支出72万元。
五、2015年政府采购支出决算情况
2015年度政府采购支出总计4.2万元,其中货物类4.2万。
六、2015年国有资产情况
2015年末资产余额177万元,其中:流动资产15万元、固定资产162万元,分别占资产总额的8%、92%。
| 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
| 部门:岳阳市法律援助中心 |
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单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
115.50 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
130.40 |
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
| |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
|
| |
8 |
|
|
21 |
|
| 本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
22 |
|
| 用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
| 年初结转和结余 |
11 |
15.20 |
年末结转和结余 |
24 |
|
| |
12 |
|
|
25 |
|
| 合计 |
13 |
130.70 |
合计 |
26 |
130.40 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 收入决算表 |
| |
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公开02表 |
| 部门: |
岳阳市法律援助中心 |
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|
单位:万元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
115.50 |
115.50 |
|
|
|
|
|
| 司法支出 |
|
115.50 |
115.50 |
|
|
|
|
|
| 行政运行 |
51.10 |
51.10 |
|
|
|
|
|
| 一般行政管理事务 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
| 法律援助 |
48.70 |
48.70 |
|
|
|
|
|
| 其他司法支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
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| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
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公开03表 |
| 部门: |
岳阳市法律援助中心 |
|
|
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|
单位:万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 司法支出 |
130.40 |
119.70 |
10.70 |
|
|
|
| 行政运行 |
|
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
| 一般行政管理事务 |
10.70 |
|
10.70 |
|
|
|
| 法律援助 |
48.70 |
48.70 |
|
|
|
|
| 其他司法支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
| |
|
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|
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|
| |
|
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|
|
|
| |
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|
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|
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| |
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|
公开04表 |
| 部门:岳阳市法律援助中心 |
|
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|
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|
|
单位:万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
115.50 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
130.4 |
130.4 |
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
21 |
|
|
|
| |
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
15.20 |
年末结转和结余 |
24 |
0.3 |
0.3 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
130.70 |
合计 |
28 |
130.7 |
130.7 |
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| |
|
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|
公开05表 |
| 部门: |
岳阳市法律援助中心 |
|
单位:万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
| 司法支出 |
130.40 |
119.80 |
10.70 |
| 行政运行 |
66.00 |
66.00 |
|
| 一般行政管理事务 |
10.7 |
|
10.7 |
| 法律援助 |
48.7 |
48.7 |
|
| 其他司法支出 |
5 |
5 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
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| |
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|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| |
|
|
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|
公开06表 |
| 部门: |
岳阳市法律援助中心 |
|
单位:万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
| 司法支出 |
130.4 |
47.60 |
82.8 |
| 行政运行 |
66 |
47.6 |
18.4 |
| 一般行政管理事务 |
10.7 |
|
10.7 |
| 法律援助 |
48.7 |
|
48.7 |
| 其他司法支出 |
5 |
|
5 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
公开07表 |
| 部门名称:岳阳市法律援助中心 |
金额单位:万元 |
| 项目 |
决算数 |
| 一、支出合计 |
9.7 |
| 1.因公出国(境)费 |
|
| 2.公务用车购置及运行维护费 |
4.2 |
| (1)公务用车购置费 |
|
| (2)公务用车运行维护费 |
4.2 |
| 3.公务接待费 |
5.5 |
| 二、相关统计数 |
|
| 1.因公出国(境)团组数(个) |
|
| 2.因公出国(境)人数(人) |
|
| 3.公务用车购置数(辆) |
|
| 4.公务用车保有量(辆) |
1 |
| 5.公务接待批次(批) |
50 |
| 6.公务接待人数(人) |
512 |
| 说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数; |
| 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出; |
| 3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量; 4、注明公务接待批次和人数。 |
责任编辑:市司法局